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审计署通报两保险巨头违规资金30亿
来源 证券时报 发布时间 2011年02月01日 05:26 作者
本文章来源于2011年02月01日证券时报第2版点击查看该版PDF版本
    中国人保中国人寿表示将迅速落实整改措施
  据新华社电
  审计署昨日通过其官方网站发布2011年第3、4号审计结果公告,公布了中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司2009年度资产负债损益审计结果。
  根据《中华人民共和国审计法》规定,审计署于2010年对中国人保及其所属6家子公司和18家分支机构,以及中国人寿及其所属5家子公司和16家分支机构2009年度的资产负债损益情况进行了审计。
  审计结果表明,近年来,中国人保认真落实国家宏观调控政策,积极推进改革创新,公司整体实力和综合竞争力稳步提升。但审计也发现,中国人保经营管理中存在违规问题15.05亿元,财务收支方面存在违规问题金额4.40亿元,经营管理中存在薄弱环节。
  审计结果表明,2009年,中国人寿各项业务发展较快,集团化管控体系逐步完善。但审计也发现,中国人寿保险经营管理中存在违规问题6.98亿元,财务收支核算方面存在违规问题3.80亿元,内部管理存在薄弱环节。
  针对审计署公布的审计结果,中国人保、中国人寿昨日表示,将高度重视、认真对待审计结果,将针对审计中发现的问题迅速落实整改措施,并将以此次审计为契机,进一步增强依法合规经营意识,不断完善内部控制制度,努力提高内控管理水平。


 
 
 
 
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